Налоги и налоговые споры

Возглавляет направление
Дмитрий Васильев

Налоговые споры

Защита прав и интересов клиентов по налоговым спорам - приоритетное направление деятельности «Васильев и партнеры».

Адвокатами Фирмы проведено большое количество налоговых дел, некоторые из которых создали прецедент и были освещены различными средствами массовой информации. Судебные решения, вынесенные по этим делам, имеют большое значение не только для компаний, интересы которых защищались в судах, но и для широкого круга налогоплательщиков, способствуют совершенствованию налогового законодательства

Адвокаты «Васильев и партнеры» представляют интересы клиентов на всех стадиях разрешения налоговых споров, включая:

  • проведение камеральной или выездной налоговой проверки;
  • проведение встречной налоговой проверки;
  • подготовку возражений на акт налоговой проверки;
  • участие в рассмотрении материалов проверки руководством налоговых органов;
  • обжалование решений налоговых органов о привлечении к налоговой ответственности, действий (бездействия) налоговых органов в административном порядке (подготовка жалоб в вышестоящие налоговые органы);
  • подготовку заявлений в суд, в том числе, о принятии обеспечительных мер, формирование доказательственной базы по делу;
  • представление интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции во всех судебных инстанциях, а также на стадии исполнительного производства.

Налоговое консультирование и планирование

Знание российской налоговой системы и опыт, сложившийся при ведении судебных налоговых дел, позволяют «Васильев и партнеры» осуществлять налоговое консультирование, а также структурирование инвестиционных проектов и сделок с целью оптимизации налоговых платежей.

Владение международными принципами налогообложения, принципами налогообложения в юрисдикциях, наиболее активно используемых для инвестиционной деятельности, позволяет Фирме предлагать своим клиентам максимально выгодные способы реализации инвестиционных проектов и построения холдинговых структур.

В данную практику входят:

  • вопросы применения законодательства по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, земельному налогу, единому налогу на вмененный доход и другим налогам;
  • налогообложение групп компаний;
  • консультирование по выбору налогообложения, оптимальной для организационно-правовой формы при создании компаний;
  • применение налоговых вычетов и льгот;
  • налоговые последствия сделок M&A;
  • вопросы возврата (зачета) налогов, в том числе возврат НДС при экспортных операциях.

Выявление налоговых рисков и переплат

Специалисты Фирмы имеют обширный опыт участия в анализе налоговых рисков и проверке достоверности задолженности по налогам и сборам (due diligence, аудит налогов) при приобретении клиентами акций (в том числе контрольных пакетов), долей участия обществ и проведении иных сделок.

Данная практика предусматривает:

  • рекомендации по снижению налоговых рисков и использованию налоговых переплат;
  • выявление излишне уплаченных (взысканных) налогов, сопровождение процесса возврата и зачета;
  • оценку налоговых последствий сделок.